問(wèn)題已解決

老師,你好,今年3月份稅局查出了以前年度的未開票收入,現(xiàn)在交了稅款,滯納金,麻煩問(wèn)一下,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?

m9181_74866| 提問(wèn)時(shí)間:04/13 08:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借,預(yù)收賬款, 貸,利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。 貸,應(yīng)交稅費(fèi),查補(bǔ)稅款。 借,查補(bǔ)稅款 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,貸銀行存款。 借,營(yíng)業(yè)外支出滯納金,貸,銀行存款。
04/13 08:30
m9181_74866
04/13 09:36
老師,這個(gè)不需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
04/13 09:39
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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