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23年匯算清繳納稅調增繳納的所得稅,沒有計提,在24年應該怎么入賬呀

哈哈| 提問時間:04/28 15:54
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
04/28 15:55
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