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23年匯算清繳納稅調增繳納的所得稅,沒有計提,在24年應該怎么入賬呀
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補稅會計分錄
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
04/28 15:55
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23年匯算清繳納稅調增繳納的所得稅,沒有計提,在24年應該怎么入賬呀
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