問題已解決
老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有留抵這個分錄怎么做 老師,就是進項多了,當期留抵,期末轉(zhuǎn)出的進項稅怎么處理
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速問速答你好!借銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-留底稅額 貸進項稅額
04/28 19:09
84785043
04/28 19:11
之前的會計做的是借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-進項稅額 借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (紅字)貸:應交稅費-未交增值稅(紅字)這個分錄是不是做錯了 那前面這個分錄是不是錯了,要怎么調(diào)整
宋生老師
04/28 19:13
你好!是這樣,這個稅務和會計上沒有明確說這類結(jié)轉(zhuǎn)應該怎么做
所以,也沒有標準的做法
像留底稅額,一般就是在報表上留底就行,不用單獨做分錄
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