問題已解決

老師,您好!暫估入賬的在建工程(已轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)),現(xiàn)在收到其中一部分的發(fā)票,要怎么入賬處理?

Jennifer| 提問時間:05/07 14:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是暫估,其中收到了嗎這個
05/07 14:53
Jennifer
05/07 14:55
比如暫估了100萬,現(xiàn)在收到50萬的發(fā)票,要如何入賬處理
小鎖老師
05/07 14:57
那就是沒事,也就是現(xiàn)在正常折舊,到年底,50萬對應(yīng)的折舊,調(diào)增,另外的不用
Jennifer
05/07 16:02
那收的的50萬的發(fā)票要怎么入賬呢,不要調(diào)整分錄嗎?如果不調(diào)整分錄,這個發(fā)票附在哪個憑證后面呢?
小鎖老師
05/07 16:03
這個發(fā)票,附在你當(dāng)時暫估的那個后期轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),那個分錄就行
Jennifer
05/07 16:08
那個賬本已經(jīng)裝訂啦,直接粘貼上去就行嗎
小鎖老師
05/07 16:19
可以,這個是不影響的
Jennifer
05/07 16:46
那該發(fā)票的進(jìn)項稅額怎么處理呀,是9個點的專票
小鎖老師
05/07 16:50
你是要現(xiàn)在抵扣嗎還是
Jennifer
05/07 17:17
是的 想在5月份抵扣
小鎖老師
05/07 17:19
那你就在本月,認(rèn)證抵扣,這個
Jennifer
05/07 17:23
需要做分錄嗎
小鎖老師
05/07 17:37
對,直接做進(jìn)項稅額抵扣進(jìn)項就行
Jennifer
05/07 17:47
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 即可對嗎?
小鎖老師
05/07 17:52
嗯對,是沒錯的這個的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~