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老師 您好 這個是一系列題目 想問問怎么做

gckh20089_8745| 提問時間:05/09 07:43
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朝朝老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親,預扣預繳可扣除的專項附加扣除2500元 子女教育1000元 租金1500元 政策依據(jù): 1. 子女教育:2022年前政策,每個子女每月1000元??鄢龑ο鬄樽优邮苋罩茖W歷教育和學前教育的納稅人。 2.《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》 第十七條 納稅人在主要工作城市沒有自有住房而發(fā)生的住房租金支出,可以按照以下標準定額扣除: (一)直轄市、省會(首府)城市、計劃單列市以及國務院確定的其他城市,扣除標準為每月1500元; (二)除第一項所列城市以外,市轄區(qū)戶籍人口超過100萬的城市,扣除標準為每月1100元;市轄區(qū)戶籍人口不超過100萬的城市,扣除標準為每月800元。 納稅人的配偶在納稅人的主要工作城市有自有住房的,視同納稅人在主要工作城市有自有住房。 市轄區(qū)戶籍人口,以國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)為準。?
05/09 08:07
朝朝老師
05/09 08:10
大病醫(yī)療可扣除8萬元 在個人所得稅年度匯算清繳環(huán)節(jié)申請 政策依據(jù): 《個人所得稅專項附加扣除暫行辦法》第十一條 在一個納稅年度內(nèi),納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關的醫(yī)藥費用支出,扣除醫(yī)保報銷后個人負擔(指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分)累計超過15000元的部分,由納稅人在辦理年度匯算清繳時,在80000元限額內(nèi)據(jù)實扣除。 《關于發(fā)布<個人所得稅專項附加扣除操作辦法(試行)>的公告》(國家稅務總局公告2018年第60號): 第四條 享受大病醫(yī)療專項附加扣除的納稅人,由其在次年3月1日至6月30日內(nèi),自行向匯繳地主管稅務機關辦理匯算清繳申報時扣除。
朝朝老師
05/09 08:17
1-3月應納稅所得額=45000-5000-3600-2500 =33900 1月應交個稅=33900*3%=1017 2月累計應納稅所得額=33900*2=67800 2月累計應繳個稅=67800*10%-2520=4260 2月應繳個稅=4260-1017=3243 3月累計應納稅所得額=33900*3=101700 3月累計應繳個稅=101700*10%-2520=7650 3月應繳個稅 =7650-1017-3243 =3390
朝朝老師
05/09 08:20
兼職收入按照勞務報酬繳納個稅,每次收入3000,不超過4000元,扣除額800 用人單位代扣代繳個稅=(3000-800)*20%=440元
朝朝老師
05/09 08:31
稿酬所得 應納稅所得額=25000*(1-20%)=20000 預扣預繳個稅=20000*20%*(1-30%)=2800 政策依據(jù): 稿酬所得以個人每次取得的收入,定額或定率減除規(guī)定費用后的余額為應納稅所得額,每次收入不超過4000元,定額減除費用800元;每次收入在4000元以上的,定率減除20%的費用。適用20%的比例稅率,并按規(guī)定對應納稅額減征30%,故其實際稅率為14%,計算公式為:   (1)每次收入不超過4000元的:應納稅額=(每次收入額-800)×20%×(1-30%)   (2)每次收入在4000元以上的:應納稅額=每次收入額×(1-20%)×20%×(1-30%)
gckh20089_8745
05/09 10:47
老師您好 這兩個題目也是后面的題目 望指導
朝朝老師
05/09 11:07
親, 特許權使用費個稅 =20000*(1-20%)*20% =3200
gckh20089_8745
05/09 11:23
老師那第七問呢
朝朝老師
05/09 11:41
最后一個稍等下,一會總結下哈
朝朝老師
05/09 12:56
親,應納稅所得額和應繳納個稅如圖,供參考哈
gckh20089_8745
05/09 20:05
老師您好,我想問一下那個圖片上面的應退個稅那個地方是什么意思
gckh20089_8745
05/09 20:05
老師您好,我想問一下那個圖片上面的應退個稅那個地方是什么意思
朝朝老師
05/09 20:12
就是匯算清繳時稅務應退稅款,因為預扣預繳時扣扣多了
朝朝老師
05/09 20:13
就是應納稅額65330-預繳84560=-19230
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