問題已解決

中途建賬,期初數(shù)據(jù)怎么錄入 期初數(shù)據(jù)怎么獲得

84785043| 提問時間:05/11 10:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前沒有做賬務(wù)處理嗎?那你們有業(yè)務(wù)嗎?申報給稅務(wù)局的報表怎么報的?
05/11 10:14
84785043
05/11 10:16
之前是代理記賬公司記賬的 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓記一套內(nèi)部賬
郭老師
05/11 10:18
之前那張有做嗎?沒有的話你可以盤點現(xiàn)有的原來做期初
郭老師
05/11 10:18
然后這個期初包含著貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)往來科目、實收資本等。
84785043
05/11 10:38
之前沒有記過內(nèi)賬 貨幣資金就是現(xiàn)金,銀行存款這個數(shù)據(jù)容易獲取 存貨怎么獲取 他現(xiàn)在有一個進銷存系統(tǒng) 庫存商品很多 往來賬目應(yīng)收整理出來了 應(yīng)付還沒整理出來
郭老師
05/11 10:38
你們?nèi)ケP點倉庫有嗎? 他賬上沒有現(xiàn)成的話,你們就去盤點。
84785043
05/11 10:49
你是說進銷存系統(tǒng)里有的話按照進銷存的錄入嗎
郭老師
05/11 10:50
對的是的,是這個意思的。
84785043
05/11 10:50
我剛來沒有盤點過 他就是一個進銷存賬 之前沒有建內(nèi)賬
郭老師
05/11 10:51
你好,你要想準確的話,你你們就去盤點一下的財務(wù)和倉庫一塊去
84785043
05/11 10:57
要是庫存不準確,期初可以不錄嗎?
郭老師
05/11 10:57
可以的,你后期調(diào)整也行。
84785043
05/11 11:14
固定資產(chǎn)也可以不錄嗎 建賬之后再錄可以嗎?需不需要向代理記賬公司要一些材料錄入期初數(shù)據(jù)?
郭老師
05/11 11:16
可以的,可以這么做的??颇坑囝~表明細賬就行。
84785043
05/11 11:26
能按照外賬科目余額表錄入嗎 還是按照自己整理出來的錄入期初?
郭老師
05/11 11:27
外賬的準確嗎?主要是外賬的這個不靠譜,最好是盤點。
84785043
05/11 11:28
你是說外賬的科目余額表和實際的有出入
郭老師
05/11 11:29
對的是的,是這個意思的。
84785043
05/11 11:30
按照自己整理出來的數(shù)據(jù)錄入期初是嗎 建內(nèi)賬期初只錄現(xiàn)金,銀行,應(yīng)收應(yīng)付可以嗎 不平倒擠到哪個科目
郭老師
05/11 11:31
可以的,可以這么做的。
84785043
05/11 11:35
建好賬之后庫存怎么錄入
郭老師
05/11 11:41
建賬之前做庫存呀,你庫存商品比如ABC產(chǎn)品,分別錄入庫存商品A、庫存商品B,庫存商品C,提出數(shù)據(jù)不就行了。這個是你的存貨
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~