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今年對(duì)方給我們開的房租發(fā)票 今年2月入的賬 4月對(duì)方紅沖了 紅沖票如何入賬呢

84784999| 提問時(shí)間:05/17 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
05/17 11:32
84784999
05/17 11:36
如果是23年入的房租發(fā)票呢?
郭老師
05/17 11:38
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784999
05/17 11:45
也都是負(fù)數(shù)嗎?
郭老師
05/17 11:46
你好,不是的,都是正數(shù),沒有寫負(fù)數(shù)的,不用寫負(fù)數(shù)。
84784999
05/17 11:49
借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。 這里為啥要寫負(fù)數(shù)
84784999
05/17 11:51
不可以貸 管理費(fèi)用嗎?
郭老師
05/17 11:51
你好,管理費(fèi)用放到貸方影響你的科目。余額表和利潤(rùn)表不一致。
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