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老師,23年的帳其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是負(fù)數(shù),可以把股東與公司的往來款,都從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為:其他應(yīng)收款嗎?

84785023| 提问时间:2024 05/19 11:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
可以的,同一個人可以對沖
2024 05/19 11:20
84785023
2024 05/19 11:57
好的,老師,老板的往來款是可以用其他應(yīng)收款來記賬,那其他應(yīng)收款不是只有 墊付和罰沒那些情況嗎?
家權(quán)老師
2024 05/19 11:58
凡是對外支付的不是業(yè)務(wù)交易的款項都是掛其他應(yīng)收款
84785023
2024 05/19 14:54
老師,建筑工程勞務(wù)公司,開1%勞務(wù)發(fā)票,月末結(jié)轉(zhuǎn) 時 全部成本工人工資,可以借:工程結(jié)算成本 貸:其他應(yīng)收款-老板,還是要其他應(yīng)付款-老板
家權(quán)老師
2024 05/19 15:09
都可以的,沒有規(guī)定必須是哪個科目。最后沖平就行
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