問(wèn)題已解決

老師, 我24年1月到現(xiàn)在沒(méi)有做加計(jì)抵減,但是我們企業(yè)符合這個(gè)政策,之前幾個(gè)月如果我不改,直接從6月報(bào)稅開(kāi)始加計(jì)抵減可以嗎,申報(bào)增值稅的時(shí)候我的加計(jì)抵減期初余額可以不填嗎還是,

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/29 11:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 可以的,可以這么填寫(xiě)的
2024 05/29 11:22
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