問題已解決
老師,我4月份開了張專票,5月1號紅沖。但是5月份報增值稅的時候那張專票抵扣了,現(xiàn)在6月份報5月份的增值稅,我紅沖的這張要怎么處理???
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這個的話,那你6月份申報的時候,這個做進項稅轉(zhuǎn)出
2024 06/14 15:36
閱讀 407
老師,我4月份開了張專票,5月1號紅沖。但是5月份報增值稅的時候那張專票抵扣了,現(xiàn)在6月份報5月份的增值稅,我紅沖的這張要怎么處理???
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容