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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買原材料,款已付,原材料也到了,但是發(fā)票還沒開,如何做會(huì)計(jì)分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答這種情況下可以先暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄如下:
借:原材料(暫估金額)
貸:銀行存款
等收到發(fā)票后,再用紅字沖回暫估的會(huì)計(jì)分錄,然后按照發(fā)票金額重新做分錄:
紅字沖回:
借:原材料(暫估金額)(紅字)
貸:銀行存款(紅字)
再做正確的:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票)
貸:銀行存款
06/20 16:30
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06/20 16:32
可以先放到預(yù)付賬款里,然后發(fā)票到了在轉(zhuǎn)到原材料里嗎
樸老師
06/20 16:39
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
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