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購買原材料,款已付,原材料也到了,但是發(fā)票還沒開,如何做會(huì)計(jì)分錄

11| 提問時(shí)間:06/20 16:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這種情況下可以先暫估入賬,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:原材料(暫估金額) 貸:銀行存款 等收到發(fā)票后,再用紅字沖回暫估的會(huì)計(jì)分錄,然后按照發(fā)票金額重新做分錄: 紅字沖回: 借:原材料(暫估金額)(紅字) 貸:銀行存款(紅字) 再做正確的: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:銀行存款
06/20 16:30
11
06/20 16:32
可以先放到預(yù)付賬款里,然后發(fā)票到了在轉(zhuǎn)到原材料里嗎
樸老師
06/20 16:39
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
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