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老師我們截止6月份,利潤累計124471.87,1季度沒交企業(yè)所得稅,去年虧損98251.78,7月份繳納所得稅季報的時候,是不是,可以用本年累計利潤124471.87彌補去年虧損的98251.78后再繳納企業(yè)所得稅
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速問速答您好,是的,我們已經(jīng)匯繳申報了,虧損先彌補再交所得稅
06/29 11:21
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老師我們截止6月份,利潤累計124471.87,1季度沒交企業(yè)所得稅,去年虧損98251.78,7月份繳納所得稅季報的時候,是不是,可以用本年累計利潤124471.87彌補去年虧損的98251.78后再繳納企業(yè)所得稅
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