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老師我們截止6月份,利潤累計124471.87,1季度沒交企業(yè)所得稅,去年虧損98251.78,7月份繳納所得稅季報的時候,是不是,可以用本年累計利潤124471.87彌補去年虧損的98251.78后再繳納企業(yè)所得稅

84784982| 提問時間:06/29 11:20
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是的,我們已經(jīng)匯繳申報了,虧損先彌補再交所得稅
06/29 11:21
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