問(wèn)題已解決

24年7月修改22年2月的增值稅申報(bào)表,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,可以用22年1月取得的其他未認(rèn)證增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣嗎?應(yīng)該如何操作?

m786456466| 提問(wèn)時(shí)間:07/30 21:41
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是轉(zhuǎn)出了以后你說(shuō)在抵扣?
07/30 21:42
m786456466
07/31 08:55
不是,是轉(zhuǎn)出不應(yīng)該抵扣的進(jìn)項(xiàng),然后用其他未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再抵扣轉(zhuǎn)出的這筆稅額,請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
小鎖老師
07/31 09:43
那不行,這個(gè)是不允許的,因?yàn)槭窍绒D(zhuǎn)出的
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