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實(shí)務(wù)
问题已解决
別人給我維修機(jī)器,正好機(jī)器有廢油,然后回收我公司油,作為頂替的費(fèi)用了,怎么做分錄



借,管理費(fèi)用、維修費(fèi),貸,應(yīng)付賬款,
借,應(yīng)付賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2024 08/12 12:26
m773165118 

2024 08/12 12:27
老師,收到1200發(fā)票,公戶支付800,廢油頂了400怎么做分錄

郭老師 

2024 08/12 12:30
借管理費(fèi)用1200貸應(yīng)付賬款1200
借,應(yīng)付賬款400貸其他業(yè)務(wù)收入400÷1.13,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
借應(yīng)付賬款800貸銀行存款800。
m773165118 

2024 08/12 12:46
老師,但是對(duì)方給我們開了1200的發(fā)票

郭老師 

2024 08/12 12:48
你好,本來(lái)就是1200,第一個(gè)管理費(fèi)用不就是1200。

郭老師 

2024 08/12 12:49
你再給對(duì)方開一個(gè)400的發(fā)票,如果不開,就是無(wú)票收入,一樣交稅。
