問題已解決

老師,請教一下,之前會計做賬把法人墊付的公司費用掛在其他應(yīng)收里了,后期要怎么平賬?可以直接拿票抵扣嗎?

m999619088| 提問時間:2024 08/15 11:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以開發(fā)票沖賬的哈
2024 08/15 11:19
m999619088
2024 08/15 11:22
那后面是直接掛其他應(yīng)收還是換成其他應(yīng)付呢?
家權(quán)老師
2024 08/15 11:23
那后面還是直接掛其他應(yīng)收
m999619088
2024 08/15 11:34
老師,有一點我不是很明白,像這種情況不是應(yīng)該掛其他應(yīng)付嗎,為什么最開始會掛在其他應(yīng)收呢
家權(quán)老師
2024 08/15 11:35
不用糾結(jié)了,沖平就是了哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~