問題已解決

我們是做預(yù)付卡代銷的,品牌方給我們開具了100元的不征稅普通發(fā)票,我們120元出售給下游,也準(zhǔn)備給人家開具不征稅普通發(fā)票,是按著120元金額開具嗎,中間的差額如何開具如何申報呢

m86929718| 提問時間:08/17 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你還收取了一部分手續(xù)費嗎?這個手續(xù)費是不是品牌方支付給你?
08/17 10:35
m86929718
08/17 10:36
不是的,是下游直接以120元的采購價支付過來的
郭老師
08/17 10:41
你給對方開120的不征稅的,然后你們這個20需要做收入,無票收入的,按照代銷收入6%來交稅的。
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