問題已解決

你好,我們是小規(guī)模,開進(jìn)來的費(fèi)用票2700,給了200元優(yōu)惠,實(shí)際對(duì)公付款2500,怎么做賬啊

m378046168| 提問時(shí)間:09/30 15:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)比如借,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),2700,貸,銀行存款2500,營業(yè)外收入200。
09/30 15:40
m378046168
09/30 15:47
老師,那營業(yè)外收入的二級(jí)明細(xì)是啥呀
宋生老師
09/30 15:49
你好,你可以設(shè)置營業(yè)外收入-尾款減免。
m378046168
09/30 16:01
老師,我之前發(fā)票記賬了,對(duì)公付的2500也記賬了,現(xiàn)在就相當(dāng)于掛著往來呢,這次我再做200的話,摘要寫什么呀
宋生老師
09/30 16:02
你好,這個(gè)你可以。寫:清算XX供應(yīng)商尾款
m378046168
09/30 16:04
好的,謝謝老師
宋生老師
09/30 16:06
你好,不用客氣的了。
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