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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好,請問下,是為單位對于去年未入賬的收入今年的話怎么做分錄呢
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速問速答借銀行或者應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 10/09 16:49
84784982
2024 10/09 16:52
事業(yè)單位不涉及稅費(fèi)
84784982
2024 10/09 16:53
還有金額很小還需要通過以前年度損益調(diào)整嗎
84784982
2024 10/09 16:54
這比收入是要退的呢?當(dāng)時入帳的分褲是借其他應(yīng)收款貸記其他應(yīng)付款
郭老師
2024 10/09 16:54
借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸以前年度盈余。
84784982
2024 10/09 16:54
但是去年少記了
郭老師
2024 10/09 16:55
借其他應(yīng)付款貸以前年度盈余。
84784982
2024 10/09 16:57
這個是現(xiàn)在的正確入賬方法?
84784982
2024 10/09 16:59
以前年度損益調(diào)整跟以前年度盈余有區(qū)別嗎
郭老師
2024 10/09 17:01
貸方是沒有問題的,就是借方。你看下正確的借方是哪一科目,你自己應(yīng)該能判斷的。
政府會計準(zhǔn)則用以前年度盈余,
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
84784982
2024 10/09 17:06
如果去年記得入帳的話,就是借其他應(yīng)收款(財政專戶)貸其他應(yīng)付款(社保局)。如果去年記得入帳的話,就是借其他應(yīng)收款(財政專戶)貸其他應(yīng)付款(社保局)。
郭老師
2024 10/09 17:08
那你這個不是收入你這樣的話,當(dāng)年跨年是一樣做的。
郭老師
2024 10/09 17:08
是借其他應(yīng)收款(財政專戶)貸其他應(yīng)付款(社保局)
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