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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)其他公司法人代表將欠本公司實(shí)際控制人的欠款以公對(duì)公的形式轉(zhuǎn)賬,本公司該怎么做賬呢



如果這筆欠款是之前已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款,收到款項(xiàng)時(shí),借“銀行存款”,貸 “應(yīng)收賬款”。
如果之前沒(méi)有確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款,先補(bǔ)記應(yīng)收賬款,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “其他應(yīng)收款 - 本公司實(shí)際控制人”,再做收到款項(xiàng)的分錄,借 “銀行存款”,貸“應(yīng)收賬款”
2024 11/04 11:21

84784982 

2024 11/04 11:37
公司也沒(méi)跟他們簽署任何協(xié)議,可以這樣做賬嗎?

樸老師 

2024 11/04 11:38
同學(xué)你好
這個(gè)可以的

84784982 

2024 11/04 11:39
也不開發(fā)票,能做應(yīng)收賬款嗎?

樸老師 

2024 11/04 11:41
不開發(fā)票不代表不能做應(yīng)收賬款

84784982 

2024 11/04 11:46
是因?yàn)樗麄兌际歉髯怨镜膶?shí)際控制人才能這樣做賬嗎?

樸老師 

2024 11/04 11:47
是的
你也可以用其他應(yīng)收款
都可以
