問題已解決
老師。您好,A公司委托B公司代理出口貨物,有報關單,然后B公司給A公司也有開了出口服務發(fā)票過來,請問稅務如何申報,賬務要如何處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答A?公司委托?B?公司代理出口貨物的稅務申報和賬務處理如下:
稅務申報:
委托方?A?公司應在規(guī)定時間內(nèi)向主管稅務機關申報出口退稅。
需準備的資料可能包括:出口貨物報關單、代理出口貨物證明、出口銷售發(fā)票、進貨發(fā)票、收匯憑證等。具體要求可參考當?shù)囟悇諜C關規(guī)定。
登錄電子稅務局系統(tǒng),通過【我要辦稅】-【證明開具】-【開具出口退(免)稅證明】,找到【代理出口貨物證明開具事項】,點擊【在線申報】。
進入代理出口貨物證明申請表采集界面,點擊【新建】,錄入基本信息、委托方信息、出口信息及其他信息,然后點擊【保存】。注意?“美元離岸價”?應填寫?fob?價格,如果成交方式為?cif?或其他應折成?fob?價格。
點擊【生產(chǎn)申報數(shù)據(jù)】,錄入?“申報年月”?及?“批次”,確認后進行數(shù)據(jù)自檢,根據(jù)反饋修改疑點,也可直接點擊【證明申請】完成申報。
完成正式申報后,可實時查詢稅務機關對該筆申報的審核狀態(tài)及流程信息。
B?公司需及時將開具的《代理出口貨物證明》轉交給?A?公司。
賬務處理:
委托方?A?公司:
發(fā)出貨物時:
借:委托代銷商品
貸:庫存商品
收到?B?公司開具的出口服務發(fā)票時:
借:銷售費用
應交稅費?-?應交增值稅(進項稅額)(如果?A?公司是生產(chǎn)企業(yè)可以抵扣,若是外貿(mào)企業(yè)退稅的則不能抵扣)
貸:銀行存款?/?應付賬款等
確認出口銷售收入:
借:應收賬款?-**?國外客戶
貸:主營業(yè)務收入?-?委托出口收入
收到受托方代收的國外客戶貨款時:
借:銀行存款
貸:其他應收款?-**?代理公司
同時沖減應收賬款:
借:其他應收款?-**?代理公司
貸:應收賬款?-**?國外客戶
受托方?B?公司:
代收貨款時:
借:銀行存款
貸:其他應付款?-?代理出口?**?客戶款
代收款支付給委托出口客戶時:
借:其他應付款?-?代理出口?**?客戶
貸:銀行存款
確認代理費收入時:
借:銀行存款?/?應收賬款等
貸:主營業(yè)務收入?-?代理費
應交稅費?-?應交增值稅?-?銷項稅額(稅率為?6%,小規(guī)模征收率?3%)
2024 11/12 16:52
83307777
2024 11/12 17:03
好的,謝謝
樸老師
2024 11/12 17:05
同學你好
滿意請給五星好評,謝謝
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