問題已解決

老師。我做帳時(shí)把8月做賬時(shí)發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng),但是該發(fā)票9月又做了賬,并且是9月抵扣申報(bào)的,8月其實(shí)是多做了。抵扣申報(bào)沒有問題。我賬上可以直接做紅沖 借:庫存商品(借方紅字)進(jìn)項(xiàng)稅額(借方紅字)貸:應(yīng)付賬款-**公司(貸方紅字)這樣嗎?

散落星沉| 提問時(shí)間:11/13 23:00
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對的,這個(gè)這樣直接紅沖,就行的
11/13 23:00
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