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23年采購一臺冰激凌機(jī)器57000元 首款付了27000元 尾款30000元未付 我按照付款金額 全部入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在尾款不需要支付了 ,我入固定資產(chǎn)的尾款部分已知在做固定資產(chǎn)計提,這部分金額怎么處理啊

84784998| 提問時間:11/16 11:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值 當(dāng)發(fā)現(xiàn)尾款不需要支付時,應(yīng)減少固定資產(chǎn)賬面價值。將原計入固定資產(chǎn)的尾款 30000 元從固定資產(chǎn)中沖減。 分錄:借:應(yīng)付賬款 30000,貸:固定資產(chǎn) 30000。 調(diào)整累計折舊 由于之前對這 30000 元部分計提了折舊,需要沖回多計提的折舊。計算出多計提的折舊金額后,進(jìn)行沖減。 假設(shè)多計提折舊金額為 X 元,分錄:借:累計折舊 X,貸:管理費(fèi)用(或相關(guān)成本費(fèi)用科目)X。
11/16 11:59
84784998
11/16 12:03
我之前的分錄是這樣做的
樸老師
11/16 12:06
調(diào)整固定資產(chǎn)賬面價值 當(dāng)發(fā)現(xiàn)尾款不需要支付時,應(yīng)減少固定資產(chǎn)賬面價值。將原計入固定資產(chǎn)的尾款 30000 元從固定資產(chǎn)中沖減。 分錄:借:應(yīng)付賬款 30000,貸:固定資產(chǎn) 30000。 調(diào)整累計折舊 由于之前對這 30000 元部分計提了折舊,需要沖回多計提的折舊。計算出多計提的折舊金額后,進(jìn)行沖減。 假設(shè)多計提折舊金額為 X 元,分錄:借:累計折舊 X,貸:管理費(fèi)用(或相關(guān)成本費(fèi)用科目)X
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