問題已解決
進項票我們已認證 對方開錯型號次月作廢重開 金額不變 怎么做賬



同學(xué)你好
做進項稅轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2024 12/04 19:55
m985472866 

2024 12/04 19:58
不用通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡嗎

Fenny老師 

2024 12/04 20:06
同學(xué)你可以把作廢這張票的分錄做紅字。等新票來后再做新分錄。這樣比較方便些。
剛才分錄不太正確。
m985472866 

2024 12/04 20:19
可是我想體現(xiàn)一下進項稅額轉(zhuǎn)出了 不需要體現(xiàn)嗎老師 因為我增值稅報表上有轉(zhuǎn)出

Fenny老師 

2024 12/04 20:26
你已經(jīng)認證結(jié)轉(zhuǎn)了的話。所有增值稅科目都要重新走一遍,比較麻煩。
你收到紅字發(fā)票,做紅字分錄直接就沖了。再按照正確的分錄做就可以了。
m985472866 

2024 12/04 20:31
什么叫所有增值稅科目都得走一遍沒懂老師 您就說一下我如果用進項稅額轉(zhuǎn)出 這個科目余額怎么平

Fenny老師 

2024 12/04 20:37
或者可以先轉(zhuǎn)到未交增值稅,等到正確發(fā)票來了再抵扣。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)?
?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
我們平時一般都是紅字沖分錄,再做正確的分錄。
m985472866 

2024 12/04 20:39
跨月也是沖分錄就行?

Fenny老師 

2024 12/04 20:46
跨月也可以,因為收到紅字票就可以做沖銷分錄。
