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增值稅一般納稅人月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?會計分錄怎么做?
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速問速答1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅
4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2024 12/09 08:58
m1533_82466
2024 12/09 12:34
您好老師,公司剛成立,11月只抵扣了一個購買辦公家具(固定資產(chǎn))的進(jìn)項稅。沒有銷項稅,月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
宋生老師
2024 12/09 13:10
你好,其實按照現(xiàn)在的財務(wù)制度,這種不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
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