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CIA《內(nèi)審基礎(chǔ)》每日一練:報告內(nèi)部控制缺陷(11.1)

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:00LilGhost 2019/11/01 08:41:43 字體:

新的一天,新的開始!只有通過做題才能檢驗自己是否準(zhǔn)確掌握每一個知識點(diǎn)。國際注冊內(nèi)部審計師考試每日一練以知識點(diǎn)為單元,通過碎片化的練習(xí)幫助大家理解各個知識點(diǎn)。國際注冊內(nèi)部審計師考試每日一練已經(jīng)準(zhǔn)備好了,一起學(xué)習(xí)吧!

備考

某內(nèi)部審計師在進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn),某部門的業(yè)務(wù)程序沒有按照公司章程中的規(guī)定予以實施,但是此程序能夠提高效率,縮短處理時間,也沒有對內(nèi)部控制造成缺陷,此時審計人員應(yīng)該:

A、認(rèn)定為一項內(nèi)部控制缺陷,將這一錯誤報告給管理層 

B、因為并沒有影響到正常的生產(chǎn)經(jīng)營,在報告中可以不予提及 

C、將這一變動報告給管理層,并建議將這種程序的變動文件化 

D、重新繪制流程圖進(jìn)行審計,認(rèn)可這種程序 

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國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計實務(wù)》(2019-11-01)

國內(nèi)審計師:每日一練《內(nèi)部審計知識要素》(2019-11-01)

國內(nèi)審計師每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的,每一道題都會有相應(yīng)知識點(diǎn)的考查,并提供答案解析,建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專家點(diǎn)評,每周根據(jù)大家的測試結(jié)果,對于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評,以幫助大家理解。祝大家考試順利!

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