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備考信息
在部長領導下,按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。
·監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項財經規(guī)章制度的執(zhí)行。
·控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。
·負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況。
·協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
·定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計。
·負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
·負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
·負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。
·完成總經理和財務部部長臨時交辦的其他任務。
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