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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄應(yīng)該如何處理?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:05/06 15:54
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王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是指企業(yè)在銷售貨物或提供勞務(wù)時(shí),將已經(jīng)申報(bào)并繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)納稅額中減除的行為。會計(jì)分錄應(yīng)該如下處理:

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

其中,應(yīng)交增值稅是指企業(yè)按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額是指企業(yè)在購買貨物或接受勞務(wù)時(shí)支付的增值稅。
2023-05-06 15:59:49
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