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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額怎么填寫?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:05/24 15:48
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王一老師
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職稱:高級會計(jì)師,實(shí)務(wù)專家
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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的免稅銷售額填寫如下:
1. 在第1行“應(yīng)稅銷售額”中填寫本期應(yīng)稅銷售額(含稅銷售額);
2. 在第2行“免稅銷售額”中填寫本期免稅銷售額;
3. 在第3行“不征稅銷售額”中填寫本期不征稅銷售額;
4. 在第4行“銷售額合計(jì)”中填寫本期銷售額合計(jì),即第1行至第3行的數(shù)值相加之和。

需要注意的是,免稅銷售額是指符合國家規(guī)定免征增值稅的銷售額,例如農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療服務(wù)等。如果企業(yè)同時(shí)存在應(yīng)稅銷售額和免稅銷售額,那么在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)需要分別列出并填寫。
2023-05-24 15:56:16
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