问题已解决

12月份的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,增值稅已經(jīng)申報。但是,發(fā)現(xiàn)還有三張24年的專票未抵扣,可以直接做成費用,在電子稅務局可以直接做成不抵扣嘛?

84785046| 提问时间:01/04 15:56
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
聽風老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,法律職業(yè)資格證(A證)
可以的。但是不抵扣原因,你打算怎么寫到呀。
01/04 15:58
84785046
01/04 15:59
電子稅務局,不抵扣勾選里邊有個其他,這樣操作可以不
聽風老師
01/04 16:02
其他看著最好解釋。不過,如果金額較大。。你要小心被領(lǐng)導查出來喲,最好先想好原因。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~