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老師小規(guī)模納稅人無票收入,比如銷售金額是1000元,會計分錄是借比如銀行存款1000,貸,主營業(yè)務(wù)收入1000,這樣對嗎,還是說貸方自己算出應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

84784953| 提問時間:01/10 21:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,收入也得換算成不含稅金額,也得寫應(yīng)交稅費科目
01/10 21:52
84784953
01/10 21:57
那就是借銀行存款1000貸主營業(yè)務(wù)收入990.1貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅9.9這樣是吧
東老師
01/10 21:57
對的,就是這么做賬的
84784953
01/10 22:08
老師無票收入報印花稅,計稅依據(jù)是按照含稅金額報,還是不含稅金額報
84784953
01/10 22:14
老師銷售收入,按年申報,沒有合同,沒開發(fā)票,還需要報印花稅嗎
東老師
01/11 07:05
按照不含稅申報就成
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