问题已解决
老師小規(guī)模納稅人無票收入,比如銷售金額是1000元,會計分錄是借比如銀行存款1000,貸,主營業(yè)務收入1000,這樣對嗎,還是說貸方自己算出應交稅費-應交增值稅



您好,收入也得換算成不含稅金額,也得寫應交稅費科目
01/10 21:52

84784953 

01/10 21:57
那就是借銀行存款1000貸主營業(yè)務收入990.1貸應交稅費-應交增值稅9.9這樣是吧

東老師 

01/10 21:57
對的,就是這么做賬的

84784953 

01/10 22:08
老師無票收入報印花稅,計稅依據是按照含稅金額報,還是不含稅金額報

84784953 

01/10 22:14
老師銷售收入,按年申報,沒有合同,沒開發(fā)票,還需要報印花稅嗎

東老師 

01/11 07:05
按照不含稅申報就成
