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老師你好!期初稅額應該有留底稅額,但是當初沒有上賬,導致年底的稅額結轉不平了怎么辦啊

84784999| 提問時間:01/12 11:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可以通過借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目來反映這一遺漏
01/12 11:51
劉艷紅老師
01/12 11:51
在年末結轉時,應當將“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目的余額轉入“應交稅費——未交增值稅”科目
84784999
01/12 11:54
好的老師我試試
劉艷紅老師
01/12 11:57
是的,是的,你去試下看看
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