問題已解決

老師,請問我們職業(yè)技能培訓中心購買茶葉禮盒送客戶,要怎么做賬分錄

84784992| 提問時間:01/21 11:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
1、采購 借:庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ?貸:銀行存款 2、贈送客戶 借:管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅
01/21 11:17
84784992
01/21 11:21
業(yè)務招待費是不是不能全部稅前抵扣?按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰業(yè)務招待費支出
家權老師
01/21 11:24
是的,就是你說的那樣子
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~