問題已解決
老師,我公司是稅收大戶,每個(gè)月增值稅會(huì)交700萬-1000萬。但是一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在年度報(bào)表也是虧損,財(cái)務(wù)經(jīng)理說會(huì)引起稅務(wù)稽查,到時(shí)真的來查了該如何應(yīng)對(duì)?
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速問速答那你們單位有隱瞞收入的嗎?怕查嗎?
01/22 12:00
84784962
01/22 12:04
沒開票就沒確認(rèn)收入。有些應(yīng)該開票,但客戶不著急開,就沒開票。我們公司是以開票來確認(rèn)收入
郭老師
01/22 12:05
納稅義務(wù)晚了
沒有開發(fā)票的這一部分成本,沒有做主營業(yè)務(wù)成本是在存貨里面嗎?
發(fā)貨了,但是對(duì)方?jīng)]有確認(rèn)收貨,沒法確認(rèn)收入,這樣應(yīng)對(duì)。
84784962
01/22 12:28
我公司是勞務(wù)派遣公司,成本是工資,已經(jīng)支付了,也已經(jīng)入成本了。就是有些沒開票沒確認(rèn)收入導(dǎo)致虧損
84784962
01/22 12:29
這樣的話該如何應(yīng)對(duì)?
郭老師
01/22 12:37
那你就實(shí)話實(shí)說,多做了成本
現(xiàn)在補(bǔ)救
去調(diào)整
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