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生產(chǎn)型企業(yè)出口,留底稅額大于應(yīng)退稅額的話只能按應(yīng)退稅額退稅,多余金額留抵下月是嘛?

84785017| 提问时间:2018 07/29 21:29
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老江老師
金牌答疑老师
职称:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1、如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則:   當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額,   當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額; 2、如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則:   當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額,   當(dāng)期免抵稅額=0,   結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣稅額=當(dāng)期期末留抵稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額。
2018 07/29 21:40
84785017
2018 07/29 21:50
老師,免抵稅額有什么作用?
老江老師
2018 07/29 22:10
免抵稅額是指在內(nèi)銷應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額
84785017
2018 07/29 22:21
老師 這個(gè)免抵稅額可以留抵下期嗎
老江老師
2018 07/29 22:33
不能,這個(gè)相當(dāng)于內(nèi)銷用掉了外銷的進(jìn)項(xiàng)稅.....這部分要交附加稅的
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