問(wèn)題已解決

產(chǎn)生了一筆服務(wù)費(fèi),需要分12個(gè)月支付,發(fā)票未到如何做賬

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/07 17:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 取得發(fā)票 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
2018 09/07 17:02
84784996
2018 09/07 17:04
如果這個(gè)費(fèi)用需要攤銷何時(shí)開始攤銷怎么記賬?
鄒老師
2018 09/07 17:06
你好,從費(fèi)用受益的月份開始攤銷 這個(gè)就是攤銷分錄 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款
84784996
2018 09/07 17:09
就是拿到發(fā)票時(shí)在做攤銷是嗎?
84784996
2018 09/07 17:09
費(fèi)用收益的月份怎么理解?
84784996
2018 09/07 17:12
已預(yù)付款2個(gè)月啦,發(fā)票要晚幾個(gè)月到,現(xiàn)在是只做掛賬的分錄?不用做攤銷是嗎?
鄒老師
2018 09/07 17:17
你好,是的 比如你2018年9月份 開始付2018年10-2019年9月份的費(fèi)用,那么就從2018年10月份開始攤銷的
84784996
2018 09/07 17:22
那分錄是這樣嗎?付款時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,攤銷時(shí):借銷售費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用
鄒老師
2018 09/07 17:23
你好,付款同時(shí)如果取得發(fā)票,是這樣處理 借:待攤費(fèi)用,貸銀行存款 之后攤銷時(shí):借銷售費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用
84784996
2018 09/07 17:24
但是發(fā)票現(xiàn)在還沒(méi)有收到
鄒老師
2018 09/07 17:24
你好,沒(méi)有到就只需要做這個(gè)分錄 借:預(yù)付賬款,貸銀行存款
84784996
2018 09/07 17:42
噢噢,那是什么時(shí)候收到發(fā)票了在做付款同時(shí)的那個(gè)分錄是嗎?
84784996
2018 09/07 17:43
發(fā)票到了做那個(gè)分錄?
鄒老師
2018 09/07 17:43
你好,收到發(fā)票 就 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
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