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問題已解決
全年的稅負(fù)是根據(jù)應(yīng)交增值稅/全年收入,只要不低于1%就可以了,但如果有11個(gè)月都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),等于11個(gè)月都是0稅負(fù),那第12個(gè)月做了一次開票50萬,應(yīng)交稅費(fèi)5000,這樣是不是就達(dá)標(biāo)了呢
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速問速答你好,根據(jù)你提供數(shù)據(jù)仍然是不達(dá)標(biāo)的,只有12月份稅負(fù)率達(dá)到1%
之前月份都是0,整體增值稅稅負(fù)率是會遠(yuǎn)低于1%的
2018 09/26 08:25
84785021
2018 09/26 08:30
老師,如果8月進(jìn)賬大于銷項(xiàng),導(dǎo)致有留底稅額2000,那下月的稅負(fù)是不考慮這個(gè)上期留底稅額的嗎
鄒老師
2018 09/26 08:33
你好,需要考慮留底稅額,因?yàn)榱舻锥愵~會影響下個(gè)月的納稅金額,進(jìn)而影響稅負(fù)率的
84785021
2018 09/26 09:01
但有的老師說固定資產(chǎn)和上期留底稅額是不參與計(jì)算稅負(fù)的
鄒老師
2018 09/26 09:02
你好,稅負(fù)率=增值稅納稅金額/收入
增值稅納稅金額=銷項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額——上期留底稅額
在計(jì)算稅負(fù)率當(dāng)然是需要考慮留底稅額的影響的
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