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本月收到進項票,與上月暫估入賬金額的差額,如何處理?會計分錄怎么做?
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根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018 10/15 11:58
84785038
2018 10/15 12:01
根據(jù)發(fā)票沖暫估,暫估有余額怎么辦?
鄒老師
2018 10/15 12:02
你好,根據(jù)原來暫估的金額沖銷,怎么會暫估還有余額呢
84785038
2018 10/15 12:07
因?qū)嶋H進項票與暫估金額有差,沖暫估后,是否應(yīng)按差額調(diào)節(jié)成本?如調(diào)節(jié),分錄怎么做?
鄒老師
2018 10/15 12:10
你好,如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯誤,需要調(diào)整
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 或相反分錄
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