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17年所得稅匯算清繳時候我研發(fā)費(fèi)用加計扣除了15000元,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)稅,我分錄怎么寫啊。我以前做賬是做到研發(fā)支出費(fèi)用化支出,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄?

84784981| 提問時間:2018 10/15 12:07
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吳月柳
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
您好,繳稅,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,同時,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,
2018 10/15 12:12
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