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老師,稅控盤抵增值稅,我要做分錄,借 應交稅金-應交增值稅,借 管理費用(紅字),對嗎?,那我報稅增值稅應該咋報,是實際的,還是抵免以后的

84784953| 提問時間:2018 10/22 13:35
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你當期有增值稅要繳納就可以抵扣,如果沒有繳納的增值稅,可以抵扣以后期間的
2018 10/22 13:36
84784953
2018 10/22 13:38
有增值稅要交,我是說在報稅的時候填實際的,還是抵扣以后的數(shù)據(jù)
辜老師
2018 10/22 13:40
報稅的時候,填實際抵免額
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