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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒有計(jì)提,每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了?
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速問速答您好
您每個(gè)月末有沒有做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019 02/28 15:13
84785017
2019 02/28 15:13
沒有
84785017
2019 02/28 15:14
現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅再借方掛了9萬多元
bamboo老師
2019 02/28 15:16
那您是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 需要繳稅 對(duì)吧
84785017
2019 02/28 15:20
是啊 但是是一年以來每個(gè)月掛上去的 現(xiàn)在該怎么辦
84785017
2019 02/28 15:21
是內(nèi)賬
bamboo老師
2019 02/28 15:22
那您產(chǎn)生銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候分錄分別是怎么寫的呢?
84785017
2019 02/28 15:26
就是增值稅一直沒有計(jì)提到主營業(yè)務(wù)稅金及附加里面 掛了那么多錢 怎么可以做掉去
bamboo老師
2019 02/28 15:28
增值稅不要計(jì)提到主營業(yè)務(wù)稅金及附加
借:銀行存款等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
84785017
2019 02/28 15:33
我還是沒明白我現(xiàn)在賬上的9萬應(yīng)該如何做
bamboo老師
2019 02/28 15:35
您內(nèi)帳上初了這個(gè)9萬 有沒有別的增值稅科目有余額?
84785017
2019 02/28 15:36
他的應(yīng)交稅金-附加稅也有在借方有余額,但是不多,只有幾千
bamboo老師
2019 02/28 15:55
這個(gè)附加稅
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅金-附加稅
增值稅如果您不分進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)單獨(dú)核算的話
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
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