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小規(guī)模公司,之前收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅。繳納時借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸銀行存款,對吧?這個增值稅不能做營業(yè)稅前扣除嗎?

84785033| 提問時間:2018 11/04 13:36
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
是的,這個增值稅不能做企業(yè)所得稅前扣除的。
2018 11/04 13:37
84785033
2018 11/04 13:46
老師,我以前記的都是含稅收入,我可以這樣做一筆賬把增值稅提出來嗎?
王雁鳴老師
2018 11/04 13:48
您好,可以的,但是最好主營業(yè)務(wù)收入在貸方負數(shù)處理。
84785033
2018 11/04 13:51
哦哦,那登記賬薄的時候用紅筆嗎,還是直接用黑筆寫負數(shù)就行
王雁鳴老師
2018 11/04 13:52
您好,登記的時候用紅筆,或者藍筆負數(shù)。
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