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以前年度發(fā)票失控,要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,和更正年報(bào)所得稅,有關(guān)分錄怎么寫

84784949| 提問時(shí)間:2018 11/10 08:43
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
第一步,先把那個(gè)失控發(fā)票費(fèi)用轉(zhuǎn)出來,借:營業(yè)外支出,貸:以前年度損益(發(fā)票不含稅金額),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(發(fā)票稅額)。第二步補(bǔ)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出(發(fā)票稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅。第三步補(bǔ)所得稅,借:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票不含稅金額*企業(yè)所得稅稅率),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。第四步就是交稅平應(yīng)付稅費(fèi)科目啦
2018 11/10 09:36
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