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問(wèn)題已解決
公司以前一直沒(méi)收入,去年新建的,有點(diǎn)費(fèi)用,大概1600左右,未分配利潤(rùn)也是這些,今年11月份之前,也沒(méi)收入,產(chǎn)生印花稅100多元,這個(gè)月往里做了一個(gè)無(wú)票收入2000元,這月沒(méi)費(fèi)用,那這個(gè)2000的收入,最后在季度申報(bào)時(shí)所得稅怎樣繳納,交多少,彌補(bǔ)以前的虧損么?
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速問(wèn)速答按正常開(kāi)發(fā)票繳納各種稅款,如果年底盈利需要彌補(bǔ)以前年度虧損
2018 11/14 06:16
84784993
2018 11/15 18:35
如果年底盈利了,就匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損,那要是第四季度交所得稅了,年度匯算清繳彌補(bǔ)以前年度虧損后,為零,那第四季度的所得稅,屬于多交了,那怎辦,
陳娟老師
2018 11/15 21:54
匯算清繳多退少補(bǔ)
84784993
2018 11/16 06:33
退是怎么個(gè)退法,我要把所有的賬拿給稅務(wù)局檢查才退么
陳娟老師
2018 11/16 10:19
具體咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
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