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以銀行存款支付行政管理部門水電費5 600元。
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速問速答以銀行存款支付行政管理部門水電費5 600元。
2018 11/15 18:32
鄒老師
2018 11/15 18:32
你好 借;管理費用——水電費 貸;銀行存款
84785000
2018 11/15 18:33
以現(xiàn)金支付管理部門的零星支出1 200元。
鄒老師
2018 11/15 18:34
你好 借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 1200
84785000
2018 11/15 20:41
以銀行存款預付應由下季度管理費用負擔的材料倉庫租金4 800元
鄒老師
2018 11/15 20:42
你好 借;預付賬款 貸;銀行存款 4800
84785000
2018 11/15 20:45
某職工預借差旅費1 000元現(xiàn)金。
鄒老師
2018 11/15 20:46
你好 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金 1000
84785000
2018 11/15 20:47
攤銷本月應攤銷廠部材料倉庫租金1 600元。
鄒老師
2018 11/15 20:49
你好,借;管理費用 貸;預付賬款 1600
84785000
2018 11/15 20:56
攤銷本月應攤銷廠部材料倉庫租金1 600元。
84785000
2018 11/15 20:56
預收貨款50 000元存入銀行。
鄒老師
2018 11/15 21:00
你好 你這個倉庫租金有取得發(fā)票嗎?
預收貨款 借;銀行存款 貸;預收賬款 50000
84785000
2018 11/16 08:07
期末,結轉完工產品的制造成本,共計200 000元。
鄒老師
2018 11/16 08:09
你好 借;庫存商品 貸;生產成本 200000
84785000
2018 11/16 08:12
銷售產品一批,貨款78 000元,增值稅銷項稅額12480元,價稅合計90480元尚未收到
鄒老師
2018 11/16 08:13
你好
借;應收賬款 90480 貸;主營業(yè)務收入 78000 應交稅費(銷項稅額) 12480
84785000
2018 11/16 08:20
以銀行存款支付銷售產品的包裝費及搬運費1 200元。
鄒老師
2018 11/16 08:21
你好 借;銷售費用 貸;銀行存款 1200
84785000
2018 11/16 08:27
前欠銷貨款91260元收回存入銀行。
鄒老師
2018 11/16 08:27
你好 借;銀行存款 貸;應收賬款 91260
84785000
2018 11/16 08:29
銷售預收貨款的產品一批120 000元,增值稅銷項稅額19200,價稅合計139200,沖銷原預收貨款50 000元,同時收到不足部分的貨款存入銀行。
鄒老師
2018 11/16 08:30
你好
借;預收賬款 50000 銀行存款89200 貸;主營業(yè)務收入 120000 應交稅費(銷項稅額)19200
84785000
2018 11/16 08:35
結轉已銷售產品制造成本200 000元。
鄒老師
2018 11/16 08:35
你好 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 20萬
84785000
2018 11/16 08:45
由于對方機構撤銷,無法退回某單位的存入保證金2 000元,經(jīng)批準轉為營業(yè)外收入。
鄒老師
2018 11/16 08:45
你好 借;其他應付款 貸;營業(yè)外收入 2000
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