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滴滴發(fā)票沒有行程單可以報銷嗎?

84784973| 提問時間:2018 11/26 13:39
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
可以正常按發(fā)票報銷的。
2018 11/26 13:39
84784973
2018 11/26 15:58
嗯額,老師,公司前期沒有收入,也就沒有銷項稅,有幾張專票可以等有收入后再認證嗎?
張艷老師
2018 11/26 16:05
可以的,現(xiàn)在進項專票的認證期限為自開票之日起360天內認證。
84784973
2018 11/26 16:08
跨年沒關系,只要不超過360天對吧? 有一張專票是招待費,和其他招待費的普票合計在一起做的一張憑證沒關系吧?
張艷老師
2018 11/26 16:09
1是的,只要不超過360天的認證期限就可以認證的。 2有關系的。但是作為招待費的專票是不允許抵扣的,需要做進項稅額轉出處理。
84784973
2018 11/26 16:12
現(xiàn)在跟普票做在一張憑證上,還沒認證,這不行嗎?必須跟普票分開入賬嗎
張艷老師
2018 11/26 16:19
對于一般納稅人建議將取得的專票,先認證再做進項稅額轉出處理。這樣可以避免形成滯留發(fā)票。 如果能分開的話,最好分別做憑證。
84784973
2018 11/26 16:24
現(xiàn)在還沒有認證,也就不需要做進項稅轉出對吧? 是上個月的,如果要分開的話,是不是要紅沖這張憑證,有必要重新分開做嗎?
張艷老師
2018 11/26 16:26
1、沒有認證的話,是先不需要做進項稅額轉出的。 2、那就不紅沖了,等認證進項稅額后,再沖減費用科目,再做進項稅額轉出。
84784973
2018 11/26 16:39
老師,沖減費用科目?是所有的專票都要沖減嗎?
張艷老師
2018 11/26 16:42
不是,因為您上月不是已經(jīng)做費用分錄了嘛?就不要沖紅憑證了。等認證后直接沖減費用就可以了。
84784973
2018 11/26 16:43
老師,就是不懂為什么要沖減費用?
張艷老師
2018 11/26 17:15
比如您上月直接做的費用沒有認證并轉出進項稅額,會做(舉例) 借 管理費用 貸 銀行存款 您這個月認證并轉出的話,要么將上月分錄沖紅,然后重新做 借 管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款 借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 您也可以直接 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 管理費用 借 管理費用 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
84784973
2018 11/26 18:37
好的,謝謝老師,我好好消化一下
張艷老師
2018 11/26 21:32
不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝
84784973
2018 11/27 15:12
老師,管理費用下的開辦費每個月底都要結轉嗎?
張艷老師
2018 11/27 15:14
是的,月末要結轉至本年利潤科目。
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