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填寫增值稅納稅申報表,我不太明白,填的“第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”這里是填的我們開出發(fā)票的實際總銷售額嗎,還是說要把3%稅率減掉的實際銷售額呢?

84785022| 提問時間:2018 12/06 21:18
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,是填不含稅金額,就是扣除3%的稅以后的金額
2018 12/06 21:20
84785022
2018 12/06 21:26
我把之前外賬公司給我們的申報表按季度下載下來發(fā)現(xiàn)在第九項免稅銷售額那都沒有填,都填到第八欄稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額那里,我們發(fā)票是我們自己用金稅盤開的,他們這樣填是對的嗎,我聽的課程里都是講要填到第九欄里的
文老師
2018 12/06 21:37
屬于免稅的應(yīng)該是免稅里面
84785022
2018 12/06 21:43
我的是小規(guī)模,開票金額9萬以內(nèi)都是免稅的,他這樣開有沒有影響,而且第一欄里的金額明顯比我們實際開具的含稅總金額還高一點點。不知道他們是不是亂填的
文老師
2018 12/06 21:45
這最好要問下具體經(jīng)手人,一般這個不好隨便填,要和開票系統(tǒng)比對對,不對不成功不能清卡
文老師
2018 12/06 21:45
比對不成功的話,不能清卡
84785022
2018 12/06 21:51
比對是要100%對上的嗎,我看外面給我們報稅的數(shù)據(jù)跟實際有一點點差距,但是每次都申報成功了,不清楚
文老師
2018 12/06 21:51
增值稅的要完全一致的
84785022
2018 12/06 22:03
我們是小規(guī)模,如果不小心開了一個5個稅點的發(fā)票怎么弄,一直沒發(fā)現(xiàn),申報的時候才注意到
文老師
2018 12/06 22:06
這種情況需要去稅務(wù)局申報,因為你沒有5%稅率的經(jīng)營范圍,5%欄次填不進數(shù)據(jù)。
84785022
2018 12/06 22:21
申報之后是罰款還是補繳開的這張票的稅率呢
文老師
2018 12/06 23:08
這種情況不需要罰款,只是稅務(wù)可以填正確的數(shù)據(jù),按正確的數(shù)據(jù)給你申報。
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