問題已解決

請(qǐng)問我1季度計(jì)提費(fèi)用,我之前做的分錄是借管理費(fèi)用—預(yù)提,貸其他應(yīng)付—負(fù)債?,F(xiàn)在發(fā)票來了,我用的借其他應(yīng)付款負(fù)債貸其他應(yīng)付款—法人借款,可以不

84785013| 提問時(shí)間:2018 12/09 10:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要把之前暫估分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄
2018 12/09 10:55
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