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老師請問,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,到月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84784983| 提問時間:2018 12/11 16:39
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2018 12/11 16:39
84784983
2018 12/11 16:47
不是,這月有張職工福利費的發(fā)票,己認(rèn)證,帳務(wù)己做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月底要結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)
張艷老師
2018 12/11 16:48
這樣的話, 借:管理費用等--福利費 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:本年利潤 貸:管理費用等--福利費
84784983
2018 12/11 16:54
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不結(jié)轉(zhuǎn),我這月應(yīng)交的稅額和帳上數(shù)據(jù)不對
張艷老師
2018 12/11 16:57
這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是會造成賬上和稅表的數(shù)據(jù)對不上的,是正常的賬務(wù)調(diào)整。
84784983
2018 12/11 16:59
怎么調(diào)
張艷老師
2018 12/11 17:00
這個不用調(diào)的,也調(diào)不了的。是正常的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出造成的。
84784983
2018 12/11 18:09
那進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目永遠(yuǎn)有余額
張艷老師
2018 12/11 18:14
年末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,就不帶余額了。
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