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老師,1、施工企業(yè)什么時候確認應(yīng)收賬款?是開發(fā)票時還是取得業(yè)主工程量確認單時?2、什么時候確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 工程結(jié)算貸:主營業(yè)務(wù)收入?

84785043| 提問時間:2018 12/12 11:32
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
1、應(yīng)該在雙方結(jié)算時確認應(yīng)收賬款。 2、當年完工的工程完工后確認收入和成本,當年沒有完工的工程在年末確定收入和成本。 3、分錄如下: 借;主營業(yè)務(wù)成本 借;工程施工-合同毛利 貸 ;主營業(yè)務(wù)收入
2018 12/12 11:40
84785043
2018 12/12 12:00
老師請教一下,財務(wù)經(jīng)理給了我一張2017年12月公司業(yè)主及監(jiān)理確認的工程進度85%的確認單。沒有收到錢也沒開出發(fā)票,業(yè)務(wù)合同是這樣規(guī)定的,工程未開工前支付10%的啟動資金,完工50%時,支付暫估工程款的20%、全部完工后支付暫估工程款的50%.20%的余款作為質(zhì)保金。
84785043
2018 12/12 12:04
根據(jù)這張進度確認單經(jīng)理讓我做分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入(其中收入是按照合同收入額85%取數(shù),成本是他自己根據(jù)他要的毛利倒算的合同收入額的70%)這樣報表出來了,凈利潤為1200萬。并說不涉及增值稅,讓我增值稅0申報。
84785043
2018 12/12 12:05
請問老師,這樣處理對嗎?有什么風險?正確的處理方式是?
84785043
2018 12/12 12:09
亮老師,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間3個條件,1、收到款項,2、開出發(fā)票、3、業(yè)務(wù)合同規(guī)定的付款日,目前合同并沒有具體規(guī)定付款時間,但按照合同付款進度規(guī)定,是否拿到業(yè)主進度確認單時當期就是增值稅納稅期?
方亮老師
2018 12/12 13:44
1、現(xiàn)在是18年12月份,您在4樓說的分錄是17年12月份編制的分錄嗎?如果是17年12月份編制的分錄,截止到17年12月末你們單位收到合同金額百分之幾十的款項? 2、預(yù)收款轉(zhuǎn)化為工程進度款(或工程結(jié)算款)的時點需要確認增值稅。
84785043
2018 12/12 14:02
不是17年編的,他們拿著17年的確認單,分錄讓我做在18年11月份的。我們18年共收到10%的啟動資金而已。這次進度單業(yè)主只簽字,但是不會付款給我們。利潤1200萬,增值稅0申報可以嗎?
84785043
2018 12/12 14:02
也不讓我們開發(fā)票給業(yè)主
84785043
2018 12/12 14:02
所以不知道增值稅怎么申報
方亮老師
2018 12/12 14:04
工程現(xiàn)在完工了嗎?
84785043
2018 12/12 14:05
沒完工
84785043
2018 12/12 14:05
17年的確認單是虛的,到目前為止才完工70%左右的樣子
方亮老師
2018 12/12 14:16
零申報是錯誤的,應(yīng)該申報10%部分的增值稅。
84785043
2018 12/12 14:22
10%的增值稅在17年12月預(yù)收啟動資金的時候就已經(jīng)申報過了,現(xiàn)在本期收入1400萬,利潤表凈利潤1200萬,增值稅怎么申報亮老師?
方亮老師
2018 12/12 14:33
如果已經(jīng)申報過,本次確認收入不用申報增值稅,納稅義務(wù)發(fā)生時間您參考一下: 1、先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 2、對于工程項目尚未開工時收到的款項,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為工程開工后,根據(jù)工程形象進度按月確定納稅義務(wù)發(fā)生時間 3、提供建筑服務(wù)過程中或之后收到款項的納稅義務(wù),如果甲乙雙方在書面合同中約定付款日期的,為書面合同確定的付款日期當天。 4、未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為建筑工程項目完工的當天
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