問題已解決
公司請勞務(wù)外包公司幫我公司代發(fā)工資,對方差額納稅,給我公司代發(fā)工資部分開具*人力資源服務(wù)費*服務(wù)費,這部分我需要計提到應(yīng)付職工薪酬嗎?這部分工資所得稅匯算清繳時可以全額稅前扣除嗎?
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速問速答不需要計提到應(yīng)付職工薪酬的。這部分服務(wù)所得稅匯算清繳時可以全額稅前扣除的
2018 12/21 13:13
84784966
2018 12/21 13:14
那我計入什么科目
84784966
2018 12/21 13:16
比如我讓他代發(fā)10萬元工資,他向我收取1000元服務(wù)費,我科目應(yīng)該怎么做<br><br>
蔣飛老師
2018 12/21 13:16
記入管理費用-服務(wù)費
84784966
2018 12/21 13:17
這10萬他給我開的是人力資源服務(wù)費,我都可以在匯算清繳時全額稅前扣除是嗎
84784966
2018 12/21 13:18
這10萬和1000都計入管理費嗎
蔣飛老師
2018 12/21 13:45
你好!
對的,可以的
84784966
2018 12/21 13:58
老師他給我開的代發(fā)工資部分開票名稱也是人力資源服務(wù)服務(wù)費可以嗎
84784966
2018 12/21 13:59
不是開的勞務(wù)費
蔣飛老師
2018 12/21 14:23
你好!
可以的
84784966
2018 12/21 14:27
謝謝老師
蔣飛老師
2018 12/21 14:32
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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